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用友u8反结账步骤

2021-07-03 10:41:53 来源: 用户: 

【用友u8反结账步骤】在使用用友U8进行财务处理时,若发现某月账务错误,需进行“反结账”操作以修改数据。以下是反结账的简要步骤总结:

步骤 操作说明
1 登录用友U8系统,进入“基础设置”模块
2 选择“业务参数” → “账套参数” → “会计期间”
3 找到需要反结账的月份,点击“反结账”按钮
4 系统弹出确认窗口,选择“是”完成反结账
5 返回总账模块,重新录入或修改相关凭证

注意:反结账仅适用于未生成报表的月份,且需确保该月无未审核凭证。操作前建议备份数据,以防意外。

以上就是【用友u8反结账步骤】相关内容,希望对您有所帮助。

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